監(jiān)督索引號53032318022201000
中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會
2018年度部門決算公開
第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會概況
一、主要職能
(1)主管黨的紀(jì)律檢查工作。
(2)主管全縣行政監(jiān)察工作。
(3)負(fù)責(zé)檢查處理縣委管理的黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)案件,決定或變更對這些案件中的黨員處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀(jì)律檢查機關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。
(4)負(fù)責(zé)調(diào)查處理縣政府各部門及其正副職領(lǐng)導(dǎo)干部和縣政府任命的其他領(lǐng)導(dǎo)干部違反國家政策、法律法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為;負(fù)責(zé)對受到政紀(jì)處分人員的按期解除處分工作;受理監(jiān)察對象不服政紀(jì)處分的申訴,受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀(jì)行為的檢舉、控告。
(5)負(fù)責(zé)做出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定,制定黨性黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃,配合有關(guān)部門做好黨的紀(jì)檢工作的方針、政策的宣傳和對黨員遵守紀(jì)律的教育工作;會同有關(guān)部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作,教育國家機關(guān)工作人員遵紀(jì)守法、勤政廉政;負(fù)責(zé)對黨的紀(jì)律檢查和行政監(jiān)察工作理論及有關(guān)問題進(jìn)行調(diào)查研究。
(6)會同縣委、縣級國家機關(guān)各部門以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府做好紀(jì)檢、監(jiān)察干部的管理工作,考察、考核縣直各單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)班子、監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)干部人選;負(fù)責(zé)縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局派駐各部門的紀(jì)委、紀(jì)檢組、監(jiān)察室領(lǐng)導(dǎo)干部的管理;組織和指導(dǎo)紀(jì)檢、監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。
(7)組織協(xié)調(diào)、督促檢查糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作
(8)監(jiān)察委員會依照監(jiān)察法和有關(guān)法律規(guī)定對公職人員開展廉政教育,對其依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進(jìn)行調(diào)查;對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定;對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行問責(zé);對涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
(9)承辦縣委、縣政府授權(quán)和交辦的其他任務(wù)。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位0個。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會部門2018年末實有人員編制86人。其中:行政編制86人(含行政工勤編制4人),事業(yè)編制0人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員59人(含行政工勤人員1人),事業(yè)人員0人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實有車輛編制6輛,在編實有車輛6輛。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會部門2018年度收入合計1,475.17萬元。其中:財政撥款收入1,475.17萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元,占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。
2017年收入8643.28萬元,與上年對比增加7167.11萬元,主要原因是:(1)人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費收入增加(2)行政事業(yè)類項目收入增加。
項目 | 預(yù)算 | 決算 |
財政撥款收入 | 8,611,552.00 | 14,751,676.92 |
財政撥款支出 | 8,611,552.00 | 13,493,959.72 |
工資福利支出 | 715,8390.00 | 8,620,413.62 |
商品和服務(wù)支出 | 67,4771.00 | 2,116,158.98 |
對個人和家庭的補助 | 17,8391.00 | 203,696.40 |
資本性支出 |
| 2,553,690.72 |
專項經(jīng)費 | 600000.00 | 3,895,200.00 |
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會部門2018年度支出合計1,349.4萬元。其中:基本支出959.88萬元,占總支出的71.13%;項目支出389.52萬元,占總支出的28.87%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。
2017年支出812.71萬元, 與上年對比支出增加742.84萬元,其中:(1)人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費支出增加248.09萬元;(2)行政事業(yè)類項目支出增加288.59萬元。
支出增加的原因:1、監(jiān)察體制改革及派駐機構(gòu)改革,第一至第五巡查組成立,單位人員增加,工資福利支出增加。2、2018年裝修辦公樓、談話室,新購入辦公家具及辦公設(shè)備,商品和服務(wù)支出及專項經(jīng)費增加。3、退休人員統(tǒng)籌外部分工資自2018年2月起由單位發(fā)放,扶貧駐村工作隊員及駐村補貼標(biāo)準(zhǔn)提高,對個人和家庭的補助增加。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出959.88萬元。2017年日常支出為711.78萬元,與上年對比增加了248.1萬元,主要原因是:(1)監(jiān)察體制改革及派駐機構(gòu)改革,第一至第五巡查組成立,單位人員增加,工資福利支出增加。(2)退休人員統(tǒng)籌外部分工資自2018年2月起由單位發(fā)放,扶貧駐村工作隊員及駐村補貼標(biāo)準(zhǔn)提高,對個人和家庭的補助增加。
包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.93%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.07%。
(二)項目支出情況
2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出389.52萬元。2017年項目支出100.93萬元,較2017年項目支出增加288.59萬元,主要是:2018年裝修辦公樓、談話室,新購入辦公家具及辦公設(shè)備,商品和服務(wù)支出,專項經(jīng)費增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,349.4萬元,占本年支出合計的100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出864.28萬元,2018年比上年增加485.12萬元,主要原因是:1、監(jiān)察體制改革及派駐機構(gòu)改革,第一至第五巡查組成立,單位人員增加,工資福利支出增加。2、2018年裝修辦公樓、談話室,新購入辦公家具及辦公設(shè)備,商品和服務(wù)支出及專項經(jīng)費增加。3、退休人員統(tǒng)籌外部分工資自2018年2月起由單位發(fā)放,扶貧駐村工作隊員及駐村補貼標(biāo)準(zhǔn)提高,對個人和家庭的補助增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出1,211.7萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.8%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費支出、紀(jì)律審查與案件查辦等相關(guān)支出。
2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出53.88萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.99%。主要用于離休人員工資、離退休人員經(jīng)費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關(guān)支出;
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出42.64萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.16%。主要用于單位職工醫(yī)療保險;
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障(類)支出41.17萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.05%。
20.糧油物資儲備(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.其他(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息(類)支出0萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1萬元,支出決算為8.94萬元,完成預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為7.03萬元,完成預(yù)算的100%;公務(wù)接待費支出決算為1.92萬元,完成預(yù)算的100%。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車未單獨預(yù)算。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少2.18萬元,下降19.57%。其中:公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.13萬元,下降1.78%;公務(wù)接待費支出決算減少2.04萬元,下降51.49%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約,縮減開支。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.03萬元,占78.64%;公務(wù)接待費支出1.92萬元,占21.48%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出7.03萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出7.03萬元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于案件查辦、日常辦公所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出1.92萬元。其中:
國內(nèi)接待費支出1.92萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待58批次(其中:外事接待0批次),接待人次290人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上級部門往來發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出77.46萬元,與上年190.31萬元對比減少112.58萬元,主要原因是厲行節(jié)約,縮減相關(guān)開支。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費等。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,中國共產(chǎn)黨師宗縣紀(jì)律檢查委員會部門資產(chǎn)總額1,145.95萬元,其中,流動資產(chǎn)762萬元,固定資產(chǎn)383.32萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0.63萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加736.16萬元,其中;流動資產(chǎn)增加681.12萬元,固定資產(chǎn)增加54.4萬元,對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程增加0萬元,無形資產(chǎn)增加0.63萬元,其他資產(chǎn)增加0萬元。處置車輛3輛,賬面原值37.29萬元;
國有資產(chǎn)占有使用情況表 | ||||||||||||||||
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| 單位:元 | ||||||||||
項目 | 行次 | 資產(chǎn)總額 | 流動資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產(chǎn) | 其他資產(chǎn) | ||||||||
小計 | 房屋構(gòu)筑物 | 車輛 | 單價200萬以上大型設(shè)備 | 其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
合計 | 1 | 1145.95 | 763 | 383.32 |
| 240.56 |
| 240.56 |
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| 0.6 |
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額284.56萬元,其中:政府采購貨物支出86.33萬元;政府采購工程支出198.23萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(2) 項目支出績效自評
(3) 項目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的,且按財政管理體制規(guī)定由地方所有,納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源,一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)總局系統(tǒng)征管,地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中,地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看,主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類,包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。
【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上,應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括:地方行政管理費,公檢法支出,部分武警經(jīng)費,民兵事業(yè)費,地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資,地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費,支農(nóng)支出,社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出,城市維護(hù)和建設(shè)費,地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費,價格補貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因:一是中央財政超收中大部分用于補助地方,因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計,且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時才能下達(dá),地方財政當(dāng)年撥不出去,形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去,形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算,是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要,由基層預(yù)算單位編制,逐步上報、審核、匯總,經(jīng)財政部門審核,政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。
【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門,為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要,在財政監(jiān)督下以一定的法定形式,從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定,使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則,通過法定方式和程序,使采購行為得到最大程度的規(guī)范,并達(dá)到以規(guī)?;少徆?jié)約財政資金的目的。
【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源(資金)在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移,包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通??梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付(即一般性轉(zhuǎn)移支付)和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付(即專項撥款)兩種。
【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后,我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?,F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括:一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年,財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。
【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo),以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。
監(jiān)督索引號53032318022201111